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贵州抱一装饰工程公司财务报销流程为规范公司财务报销流程,确保公司各项业务顺利开展,加强公司财务管理,提高员工办事效率,对公司财务报销制度制订如下:1、报销人对报销或付款单据整理粘贴,根据报销内容填写费用报销单及付款申请单(要求对工地费用类别进行划分)。2、报销单填写要求不能涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并付上相关报销单发票或单据。3、费用报销单及付款申请单及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管签字,直接主管须对费用产生的原因及真实性、合理性、规范性进行审核。4、部门主管审核签字后,将报销单提交给财务,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,确认内容包括产生费用是否符合报销标准,单据和票据是否符合财务规范要求,若发现不符合要求,立即退还给相关部门人员重新整理后再提交。
3、审核合格的单据由财务部上报总经理审核签字后安排出纳付款。报销流程图如下:报销人↓部门主管↓会计↓总经理↓出纳↓